Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002165/2021 Provízie, poplatky, 12/2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 48,45 € 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002164/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 49,01 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002164/2021 Upratovacie a čistiace služby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002163/2022 Kampaň 10 2022 odvysielaná na TA3,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 89 952,00 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002163/2021 Dodanie dát z el.archívu 12 2021, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002162/2022 Zabezp.telev.vysielania 10 2022 JOJ,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 120 000,00 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002162/2021 Mesačný popl. Horec Line 12 2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002161/2022 Oprava MV BT844DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 25,20 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002161/2021 Mesač.poplatok BlueGastroLine 12 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002160/2022 Oprava MV BT828DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 656,01 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002160/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002159/2022 Účasť na vzdel.aktivite p. Drugdová, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002159/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002158/2022 Výdajník vody na galóny 10 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 53,82 € 14.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002158/2021 Platba elek.energia, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 12 898,62 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002157/2022 Výroba stravných lístkov v 3 farbách,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 144,00 € 14.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002157/2021 Platba zemný plyn, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. 35815256 13 968,31 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002156/2022 Lekárske prehl.a odb.vyš. 10 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 80,00 € 25.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002156/2021 Výdajník vody na galóny december 2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 45,29 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002155/2022 Spravodajský servis 10 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002155/2021 Prenájom sklad.priest. 12 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 11.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002154/2022 Spravodajský servis 10 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002154/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 722,15 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002153/2022 Rekonš.nár.kult.pam.Kaš.Rusovce, SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 2 499,00 € 10.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002153/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 759,34 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002152/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 95,14 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002152/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11 327,30 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002151/2022 Zabezpečenie potravín, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 104,40 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002151/2021 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 79,20 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002150/2022 Zabezpečenie potravín, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2,40 € 10.11.2022 12.12.2022 Faktúra