Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000393/2022 Aktualizácie programu ASPI 2022, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 9 468,00 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000394/2022 Servis EMERSON 01 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 E.D.T. s.r.o. 35731761 1 952,40 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000395/2022 Umiest.3 včelstiev a starost.o ne, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 35998407 432,00 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000396/2022 Mandátny certifikát PACK, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 176,40 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000397/2022 Oprava kobercových štvorcov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VETEX Int, s.r.o. 44593287 770,40 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000398/2022 Mesačná kontrola EPS, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000399/2022 Mesačná kontrola EPS, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000400/2022 Inventár kaplnky, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Roman Varhaník - BENEDETTO 41941331 903,86 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000401/2022 Zabezpečenie zimnej údržby, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 70,78 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000402/2022 Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 38,78 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000404/2022 Kamera s príslušenstvom, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 3 600,00 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000405/2022 Kvalif.certifikát pre elek.pečať 2roky,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 144,00 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000406/2022 Sys.podp.BlueGastro ÚZ HB 1.polrok 2022,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 846,02 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000407/2022 Sys.podp.BlueGastro ÚZ SR 1.polrok 2022,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 1 004,22 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000408/2022 Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 239,80 € 15.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000409/2022 Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 202,79 € 15.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000411/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 72,93 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000412/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,05 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000413/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,93 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000414/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 28,15 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000415/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 42,25 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000416/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 26,42 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000417/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 61,27 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000418/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 72,78 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000419/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 28,04 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000420/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 870,05 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000421/2022 Stacionárne ležadlo inSPORTline Stacy,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 inSPORTline s. r. o. 36311723 493,99 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000422/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 432,00 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000423/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 263,84 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000424/2022 Servis a výmena náhrad.dielov, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 708,34 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra