3100000356/2022 |
Oprava MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 604,86 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000357/2022 |
Odber tepla, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 210,29 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000358/2022 |
Akumulátor BL 308 EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
168,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000359/2022 |
Sfunkčnenie plyn.kotolne ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
587,40 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000361/2022 |
Micros.Visio Plan2,Micr.Projekt Plan5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000362/2022 |
Karta Multisport, 03/2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 432,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000363/2022 |
Nájom neb.pr. Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000364/2022 |
Prevádz.náklad Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000365/2022 |
Simultán.tlmoč.v AJ a SJ Integrita,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Behran - ENTERPRISES |
32079249 |
|
360,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000366/2022 |
Nájom pozemku, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 570,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000373/2022 |
Skupinové cest.poist. febr.do mar.2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
37,40 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000374/2022 |
Dodanie dáz z elekt.archívu 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000375/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000376/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000377/2022 |
Mesačný poplatok HorecLine, 02/2022, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000378/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000379/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000380/2022 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine,02/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000381/2022 |
Účasť.popl.za školenie Novela zák.o VO,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
114,00 € |
11.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000382/2022 |
Telekom.služby, č.fa.2654549692,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 807,59 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000383/2022 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000384/2022 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000385/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 072,18 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000386/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000387/2022 |
Prenájom rohoží február 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,28 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000388/2022 |
Odvoz a likvid.odpadu 1.1.do 9.3.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
8 217,83 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000389/2022 |
Rekonštrukcia vstup.brán NS1 ÚVSR, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NIZO-stavebniny s. r. o. |
47580445 |
|
69 501,60 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000390/2022 |
Výdajník vody na galóny prenájom, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000391/2022 |
Potraviny,kol.tov.mäso ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
385,11 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000392/2022 |
Potraviny,kol.tovar,mäso ÚZ Košice,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,35 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |