Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000356/2022 Oprava MV BL785GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 2 604,86 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000357/2022 Odber tepla, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 1 210,29 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000358/2022 Akumulátor BL 308 EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 168,00 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000359/2022 Sfunkčnenie plyn.kotolne ÚZ Limbora,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 587,40 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000361/2022 Micros.Visio Plan2,Micr.Projekt Plan5, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 412,50 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000362/2022 Karta Multisport, 03/2022, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 432,00 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000363/2022 Nájom neb.pr. Park One apríl 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 163 052,54 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000364/2022 Prevádz.náklad Park One apríl 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 44 807,48 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000365/2022 Simultán.tlmoč.v AJ a SJ Integrita,OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viliam Behran - ENTERPRISES 32079249 360,00 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000366/2022 Nájom pozemku, ÚZRusovce Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mestská časť Bratislava - Rusovce 00304611 3 570,00 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000373/2022 Skupinové cest.poist. febr.do mar.2022,OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 37,40 € 09.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000374/2022 Dodanie dáz z elekt.archívu 02 2022,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000375/2022 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000376/2022 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000377/2022 Mesačný poplatok HorecLine, 02/2022, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000378/2022 Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 09.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000379/2022 Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 09.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000380/2022 Mesačný poplatok BlueGastroLine,02/2022 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000381/2022 Účasť.popl.za školenie Novela zák.o VO,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 114,00 € 11.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000382/2022 Telekom.služby, č.fa.2654549692,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 807,59 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000383/2022 Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000384/2022 Mes.poplatok PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000385/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 072,18 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000386/2022 Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000387/2022 Prenájom rohoží február 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 473,28 € 09.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000388/2022 Odvoz a likvid.odpadu 1.1.do 9.3.2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 8 217,83 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000389/2022 Rekonštrukcia vstup.brán NS1 ÚVSR, STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NIZO-stavebniny s. r. o. 47580445 69 501,60 € 14.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000390/2022 Výdajník vody na galóny prenájom, STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 46,14 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000391/2022 Potraviny,kol.tov.mäso ÚZ Košice, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 385,11 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000392/2022 Potraviny,kol.tovar,mäso ÚZ Košice,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 72,35 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »