Faktúra č. 812/2016

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 812/2016
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce v rokovacích priestoroch ÚZ Hotel Bôrik
  • Dátum doručenia: 28.04.2016
  • Celková hodnota: 42 647,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000000183
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000000183 Elektroinštalačné práce v rokovacích priestoroch ÚZ Hotel Bôrik, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 A2B, s.r.o. 36010057 Stavebné práce, opravárenské práce 42 647,72 € 25.02.2016 14.03.2016 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť