Faktúra č. 3100002185/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100002185/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistič diskov, autošampón, STS-OA
  • Dátum doručenia: 13.12.2018
  • Celková hodnota: 573,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002183
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002183 Čistiace prostriedky na motorové vozidlá, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Group INDORS, s. r. o. 34110089 Iné 573,40 € 06.12.2018 13.12.2018 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť