Faktúra č. 3100001884/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001884/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Grafické sprac.,potlač a dod. kalend., KGTSÚ
  • Dátum doručenia: 09.11.2018
  • Celková hodnota: 2 657,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000001034
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001034 Grafické prscovanie, potlač a dodanie kalendárov na rok 2019, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gift Gallery s.r.o. 31347177 Iné 2 658,02 € 27.09.2018 10.10.2018 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť