Faktúra č. 3100001867/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Nájmy a prenájmy
  • Číslo faktúry: 3100001867/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom čistiacich rohoží, OHS
  • Dátum doručenia: 09.11.2018
  • Celková hodnota: 264,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z20163634_Z
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť