Faktúra č. 3100001749

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001749
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup a dodávka motor.nožníc, OHS
  • Dátum doručenia: 30.06.2016
  • Celková hodnota: 179,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000000488
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000000488 Nákup a dodaávka profesionálnych motorových nožníc na živý plot HECHT 9275 PROFI pre potreby údržby areálu ÚVSR, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 Stavebné práce, opravárenské práce 179,99 € 27.06.2016 05.07.2016 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť