Faktúra č. 3100001723/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001723/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Bezpeč.fólie na sklen.výplne, OKMBŠ
  • Dátum doručenia: 15.10.2018
  • Celková hodnota: 1 059,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000001707
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000001707 Bezpečnostné fólie na sklenené výplne vybraných okien a súvisiace inštalačné práce na budove ÚV SR, OKMBŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Rukavica FA-BA PROPAG, MINITRANS 13991809 Stavebné práce, opravárenské práce 1 059,60 € 28.03.2018 05.04.2018 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť