Faktúra č. 3100001169

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001169
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpeč. dopravy na školenie, OIP
  • Dátum doručenia: 30.06.2017
  • Celková hodnota: 588,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000001158
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000001158 Zabezpečenie prepravy na školenie "Implementácia EŠIF 2014-2020, III." v dňoch 7.6.- 8.6.2017 na miesto konania školenia v Mojmírovcich 919 a späť, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 Iné 588,00 € 05.06.2017 12.06.2017 Ing. Mária Jedličková, MBA riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť