Faktúra č. 3100001075/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kultúra, média, tlač
  • Číslo faktúry: 3100001075/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpeč. zájazdu do Family parku, KGTSÚ
  • Dátum doručenia: 23.07.2018
  • Celková hodnota: 5 069,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000001850
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000001850 Zabezpečenie autobusového zájazdu do Family parku v Rakúsku dňa 30. 06. 2018, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 Iné 5 069,70 € 22.06.2018 02.07.2018 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť