Faktúra č. 3100001037/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001037/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Kuchynský a reštauračný invent., ÚZ Bôrik
  • Dátum doručenia: 26.06.2019
  • Celková hodnota: 9 451,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002359
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002359 Kuchynský a reštauračný inventár, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GASTRO GLASS TATRY, s. r. o. 31580513 Iné 9 451,46 € 08.04.2019 24.04.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť