Faktúra č. 3100000703/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100000703/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, STS OS
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 62,60 €
- Identifikácia objednávky: 2000001948
- Dátum zverejnenia: 18.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000001948 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Metro Cash & Carry SR, s. r. o. | 45952671 | 12 000,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |