Faktúra č. 2240/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 2240/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie občerstvenia v termíne 4. 11. 2015
  • Dátum doručenia: 09.11.2015
  • Celková hodnota: 743,40 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1219/2015-ÚVSR
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1219/2015-UVSR Občerstvenie na výjazdovom rokovaní vlády SR v Trebišove dňa 04.11.2015, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 35555912 Iné 743,40 € 02.11.2015 13.11.2015 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť