Faktúra č. 1466/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 1466/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie prepravy
  • Dátum doručenia: 20.07.2015
  • Celková hodnota: 252,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 781/2015-ÚVSR
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
781/2015-UVSR Dopravu náhradných dielov na existujúce stany v ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TIREX, spol. s r.o. 31391281 Iné 252,00 € 09.07.2015 20.07.2015 Ing. Mária Szabóová, PhD., riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť