Faktúra č. 100240187

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Nájmy a prenájmy
  • Číslo faktúry: 100240187
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za obdobie 26.02.2024-24.03.2024
  • Dátum doručenia: 02.04.2024
  • Celková hodnota: 104,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 150-2023/6689-10843+Dod.č.150-2017/466-22547
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť