METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100001071/2022 | Vybrané druhy mäsa, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 5 306,22 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
3100001073/2022 | Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 3 394,07 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
3100001074/2022 | Potraviny, koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 8 851,22 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
3100001072/2022 | Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 74,63 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
3100001107/2022 | Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 978,28 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
3100001108/2022 | Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2 777,62 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
3100001109/2022 | Potraviny,mäsové výr.,kol.tovar, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 4 057,49 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
3100001115/2022 | Potraviny,mäsové výr.,kol.tovar, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 6 632,41 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
3100001134/2022 | Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 19,70 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
3100001135/2022 | Ryby a výrobky z rýb, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 610,51 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
3100001158/2022 | Potr.,mäs.výr.,kol.tov.ÚZ Košice | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 105,07 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
3100001159/2022 | Potraviny, kol.tovar ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 294,94 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
2000001963 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bystrica | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Metro Cash & Carry SR, s. r. o. | 45952671 | 3 600,00 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
2000001965 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Metro Cash & Carry SR, s. r. o. | 45952671 | 20 000,00 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
3100001184/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 113,56 € | 16.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
3100001185/2022 | Ryby, výrobky z rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 138,67 € | 16.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
3100001186/2022 | Ovocie, zelenina, bylinky, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 46,19 € | 16.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
3100001174/2022 | Potraviny,koloniálny tov.ÚZ Bystrica,ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 172,06 € | 16.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
3100001175/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 88,24 € | 16.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
3100001212/2022 | Potraviny, ÚZBB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 302,07 € | 23.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |