METRO Cash & Carry SR s. r. o.


Informácie
  • Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001402/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 57,37 € 21.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001403/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 10,30 € 21.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001404/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,00 € 21.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001405/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,70 € 21.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001520/2022 Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 99,38 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001521/2022 Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 421,75 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001522/2022 Potraviny,kolon.tov. ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 289,19 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001533/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 084,65 € 08.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001534/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 639,21 € 08.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001535/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 533,05 € 08.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001536/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 694,08 € 08.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001548/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 747,57 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001549/2022 Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 383,41 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001550/2022 Potraviny, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 383,89 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001551/2022 Potraviny, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 445,26 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001570/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4,00 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001568/2022 Potraviny, , OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,19 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001569/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 264,30 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001616/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 60,07 € 25.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001634/2022 Ovocie,zelenina, bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 97,56 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »