METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100001402/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 57,37 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001403/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 10,30 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001404/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 17,00 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001405/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 17,70 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001520/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 99,38 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001521/2022 | Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 421,75 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001522/2022 | Potraviny,kolon.tov. ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 289,19 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001533/2022 | Ryby a výrobky z rýb, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 084,65 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001534/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 639,21 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001535/2022 | Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 533,05 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001536/2022 | Potraviny, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 3 694,08 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001548/2022 | Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 747,57 € | 10.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
3100001549/2022 | Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 383,41 € | 10.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
3100001550/2022 | Potraviny, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 383,89 € | 10.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
3100001551/2022 | Potraviny, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 445,26 € | 10.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
3100001570/2022 | Ovocie,zelenina,bylinky, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 4,00 € | 15.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
3100001568/2022 | Potraviny, , OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1,19 € | 15.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
3100001569/2022 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 264,30 € | 15.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
3100001616/2022 | Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 60,07 € | 25.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
3100001634/2022 | Ovocie,zelenina, bylinky, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 97,56 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra |