VICOM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: VICOM, s.r.o.
  • IČO: 35908076
  • Adresa: Mlynske Nivy 70, 821 05 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000003595 Kovové kartotékové zásuvkové skrine - 2 ks, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s. r. o. 35908076 552,00 € 29.07.2021 10.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003650 Kovové kartotékové skrine - 4 zásuvkové, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s. r. o. 35908076 828,00 € 31.08.2021 10.09.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001184/2021 Kovová kartotéka, zásuvk. skrina OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 552,00 € 12.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001311/2021 Kovová kartotéka 4 dielna, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 828,00 € 07.09.2021 21.10.2021 Faktúra
1000003789 Kovová kartotéková skriňa  4-dielna Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s. r. o. 35908076 552,00 € 04.11.2021 12.11.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001755/2021 Kovová kartotéka 4 dielna, STS OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 552,00 € 12.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100000063/2020 Hygienické potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 952,02 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000248/2020 Hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 1 574,85 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000465/2020 Hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 2 067,12 € 23.03.2020 27.04.2020 Faktúra
2000001571 Jednorázové kompostovateľné obaly, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 375,60 € 05.06.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100000773/2020 Nákup jedn.recyklovat.obalov strava,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 154,10 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
2000001546 Nákup jednorazových recyklovateľných obalov na výdaj stravy, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 204,50 € 05.05.2020 18.05.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100000886/2020 Kompostovateľné obaly, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 375,60 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001027/2020 Hygienické potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 515,70 € 08.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001292/2020 Hygienické potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 5 250,67 € 02.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001162/2020 Hygienické potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 863,78 € 06.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001616 Hygienické potreby do soc. zariadení, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 702,97 € 13.09.2019 06.11.2019 Faktúra
3100001908 Hygienické potreby, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 1 726,78 € 23.10.2019 26.11.2019 Faktúra
3100002098/2019 Hygienické a čistiace prostriedky, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 1 726,78 € 13.11.2019 20.12.2019 Faktúra
3100002372/2019 Hygienické potreby, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 1 726,77 € 12.12.2019 27.02.2020 Faktúra
1 2 »