Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 984 01 Lucenec
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100000103/2022 | Kancelárske potreby, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 978,64 € | 03.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
3100000291/2022 | Kancelárske potreby a papier, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 894,13 € | 08.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000483/2022 | Kancelárske potreby a papier, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5,00 € | 23.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000575/2022 | Kancelárske potreby, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 016,40 € | 05.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
3100000897/2022 | Kancelárske potreby, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 632,82 € | 13.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
2000001968 | Kancelárske potreby v zmysle prílohy | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 051,06 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
3100001157/2022 | Kancelárske potreby, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 051,05 € | 15.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
3100001352/2022 | Kancelárske potreby, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 15 361,41 € | 12.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
3100001972/2022 | Kancelárske potreby, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 9 975,96 € | 19.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
3100002191/2022 | Kancelárske potreby a papier, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 13 792,79 € | 14.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
3100002369/2022 | Kancelárske potreby, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82 407,93 € | 08.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
3100000121/2021 | Kancelárske potreby, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 194,27 € | 05.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
3100000659/2021 | Kancelárske potreby, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 991,12 € | 18.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
3100000839/2021 | Kancelárske potreby, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 8 458,11 € | 22.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
3100000954/2021 | Kancelárske potreby, STS-OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 559,16 € | 08.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
3100001129/2021 | Kancelárske potreby, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 829,52 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
3100001453/2021 | Kancelárske potreby, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 9 492,83 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
3100001559/2021 | Kancelárske potreby, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 889,38 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
3100001710/2021 | Kancelárske potreby, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 919,60 € | 08.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
3100001923/2021 | Kancelárske potreby, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 629,12 € | 07.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |