Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000003/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 85,09 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000004/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,93 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000000/2020 Odber tepla, 012019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 17 750,00 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002508/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 543,44 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002513/2019 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 244,74 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002506/2019 Mandátny certifikát, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 70,80 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002511/2019 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 327,53 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002525/2019 Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 65,47 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002583/2019 Dodanie nápojov 12 2019, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 5 065,68 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002494/2019 Dod. koloniálneho tovaru, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 109,58 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002523/2019 Ubytovanie za 12 2019. SPKKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 378,00 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002524/2019 Ubytovanie za 12 2019, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 445,00 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000002/2020 Poistenie majetok, FBI,ostatné, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 163,16 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002532/2019 Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 Palivá, energie, voda, telefóny 5 887,63 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002505/2019 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 532,31 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002503/2019 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 12,87 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002501/2019 Mes. poplatok pripoj. PBX, č,fa.2533404906 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002502/2019 Mes. poplatok PP internet, č.fa.2533416092 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 311,88 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000036/2020 Mes. popl. pripoj. PBX FAč. 2533404906, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000035/2020 Mes. popl. PP internet FA č.2533416092, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 311,88 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »