Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000198/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 Iné 60,00 € 13.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000179/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 Kultúra, média, tlač 100 800,00 € 14.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000202/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VÚB, a.s. 31320155 Iné 108,89 € 14.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000200/2020 Smútočný veniec, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Květinové studio Bubeníčková 25056981 Iné 168,80 € 14.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000205/2020 Poskyt. strážnej služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 Iné 24 831,86 € 17.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000212/2020 Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FPD Media, a.s. 47237601 Kultúra, média, tlač 14 999,90 € 17.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000213/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 banner TV, s.r.o. 50593226 Kultúra, média, tlač 18 900,00 € 17.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000211/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 banner TV, s.r.o. 50593226 Kultúra, média, tlač 13 387,50 € 17.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000227/2020 Nákup vysielacieho času, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 Kultúra, média, tlač 10 500,00 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000228/2020 Nákup vysielacieho času, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 30 721,68 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000219/2020 Upratovacie a čistiace služby, 012020,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AMG Security, s.r.o. 46268995 Iné 8 200,00 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000217/2020 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 11 451,97 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000221/2020 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 86,46 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000247/2020 Oprava MV BL 518 PB, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 286,91 € 19.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000242/2020 Ručná striekacia pištol, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MONTES, s.r.o. 35904500 Iné 115,20 € 19.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000438/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 X-Arch, s.r.o. 45357595 Iné 20 750,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000243/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 52,85 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000261/2020 Úprava interiéru"Arcibiskup.palác",STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GALLAX, s. r. o. 45923353 Iné 193 909,86 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000241/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 96,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000263/2020 Spracovanie projekt.dokument. ÚZ BB,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 X-Arch, s.r.o. 45357595 Iné 20 750,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »