3100000810/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
|
20 000,02 € |
06.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003100 |
Zabezpečenie palubného občerstvenia a tlače na obdobie 07/2020 -12/2020, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
|
20 000,00 € |
16.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001089/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
|
19 999,98 € |
29.04.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001172/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
19 947,82 € |
07.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002566/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
19 944,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002598/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
19 939,20 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000213/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
18 900,00 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000580/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 868,38 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000691/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 853,90 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001958/2020 |
Dodanie športových potrieb, SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
18 816,00 € |
23.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001767/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
18 790,00 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000029/2020 |
Dverová tab. flexibilná, renov. tabúľ, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
35827742 |
|
18 615,60 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000002937 |
Zabezpečenie podujatia Pensions in the 21st century – 2nd pillars and other issues (Dôchodky v 21. storočí – 2. piliere a ďalšie otázky), ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum pre verejnú politiku |
50266667 |
Iné |
18 069,03 € |
12.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000291/2020 |
Zabezpeč. podujatia 13.2.2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum pre verejnú politiku |
50266667 |
Iné |
18 069,03 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001362/2020 |
Poskytovanie poraden. služieb 7 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
17 991,53 € |
07.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000318/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 980,00 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000000/2020 |
Odber tepla, 012019, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 750,00 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002602/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
17 552,22 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002592/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
Kultúra, média, tlač |
17 000,14 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003174 |
Zostavenie , prípravné práce a tlač plnofarebnej obrázkovej publikácie o realizovaných projektoch financovaných z EŠIF v programovacom období 2014-2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odborná škola polygrafická |
894915 |
|
16 940,98 € |
30.09.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |