Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000285/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,96 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
1000003055 Odblokovanie mandátneho certifikátu, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 21,00 € 03.06.2020 09.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000881/2020 Odblokovanie QSCD, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 21,00 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001137/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, OddSS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,56 € 31.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001957/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,56 € 22.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000427/2020 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,59 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000842/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,63 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100001907/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,78 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001878/2020 Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 21,80 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001623/2020 Koloniálny tovar, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,88 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001743/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,30 € 25.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100000628/2020 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 23,39 € 22.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100001811/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,52 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000946/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,68 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000943/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,70 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000543/2020 Skupinové poistenie 03 2020, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 23,80 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000244/2020 Ovocie,zelenina, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,96 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
1000003210 Prístup na e.denníkn, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 N Press, s. r. o. 46887491 24,00 € 16.10.2020 27.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003298 Prístup na e.denníkn, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 N Press, s. r. o. 46887491 24,00 € 21.12.2020 28.12.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001967/2020 Predplatné denníka N, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 N Press, s. r. o. 46887491 24,00 € 29.12.2020 18.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »