3100000162/2020 |
Akumulátor na elektromobil BL305MC,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
Iné |
60,58 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002529/2019 |
Posk. služ. lekárka prev. prehl. 12 2019, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,70 € |
10.01.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000901/2020 |
Pranie,žehlenie bielizne, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
61,39 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001403/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,77 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000789/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,81 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003127 |
Diagnostika motora na motorovom vozidle Škoda Superb ŠPZ BL 256EA, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
|
62,06 € |
14.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001414/2020 |
Oprava MV BL256EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
62,06 € |
22.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001762/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
62,16 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003218 |
Oprava záhradných strojov - kosačky a hrabacieho stroja, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Anglický trávnik, s. r. o. |
51007169 |
|
62,18 € |
23.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001783/2020 |
Oprava záhradných strojov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Anglický trávnik, s. r. o. |
51007169 |
|
62,18 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001267/2020 |
Mrazené potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
62,40 € |
21.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001911/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
62,43 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001546/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
62,60 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002481/2019 |
Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
63,07 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001065/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
63,18 € |
14.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000729/2020 |
Zahraničná tlač, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
63,32 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1000002885 |
Výroba a dodanie reklamného bannera (roll-up) vrátane grafického spracovania, SPKKM-OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Plotbase s.r.o. |
45674515 |
Iné |
63,60 € |
09.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000012/2020 |
Výroba, dod. rekl. bannera rollup, OGN oddSČ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
Iné |
63,60 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000367/2020 |
Skupin.poistenie pre firmy 02 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Iné |
63,75 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001410/2020 |
Lekárske prevent.prehl. 08 2020, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
63,80 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |