3100000075/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003973 |
Informačné a propagačné predmety, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
4 985,88 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003974 |
Technické, priestorové, organizačné zabezpečenie školenia trénerov a réžia v projekte splnomocnenca vlády SR pre mládež a športu "tréneri v škole", SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická univerzita Košice |
397610 |
|
12 450,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003975 |
Chladiaca zmes do chladičov motorových vozidiel, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts, s. r. o. |
48211681 |
|
240,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003976 |
Tlač a dodanie brožúry "VEREJNÁ INTEGRITA", OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola polygrafická |
894915 |
|
873,02 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003978 |
Licencia MS Project Plan 5 na obdobie 12 mesiacov, SIT-OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s. r. o. |
36597767 |
|
3 006,72 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003979 |
Odborné ošetrenie zimných záhrad v roku 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora, s. r. o. |
35772956 |
|
740,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003980 |
Kalibrácia 5 ks kuchynských váh, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LIBRA, s. r. o. |
17329469 |
|
192,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003981 |
Servis záhradnej a lesnej techniky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals s. r. o. |
31348521 |
|
386,60 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001935 |
Protokolárne zamatové dosky so štátnym znakom, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica, s. r. o. |
36358711 |
|
2 520,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000088/2022 |
Odber zem.plynu 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000089/2022 |
Odber zem.plynu 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000085/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
316,46 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003982 |
Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE - Peter Kuchárek |
37615416 |
|
1 898,23 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003984 |
Oprava a prečalúnenie jedálenských stoličiek, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
37515969 |
|
1 440,00 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000093/2022 |
Atypická kuch.linka,dod.mont.OÚ, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Gupka |
43717209 |
|
2 100,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000092/2022 |
Mesačná kont.EPS ÚZ Bôrik 01 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000091/2022 |
Tlač a viazanie vládneho mater., OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
1 789,37 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000104/2022 |
Mobilné telefóny iPhone 13 pro max, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
m:zone, s.r.o. |
34146229 |
|
2 330,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000094/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,61 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |