Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000148/2020 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 4 098,48 € 11.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000144/2020 Odber spravodajského servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000167/2020 Mäsové výrobky 01 2020, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 132,00 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000171/2020 Údržba príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 16,15 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000172/2020 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 88,55 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000173/2020 Nákup alko,nealko nápojov, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 291,96 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000140/2020 Upratovacie služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
1000002937 Zabezpečenie podujatia Pensions in the 21st century – 2nd pillars and other issues (Dôchodky v 21. storočí – 2. piliere a ďalšie otázky), ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Centrum pre verejnú politiku 50266667 Iné 18 069,03 € 12.02.2020 20.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000002939 Nákup striekacej pištole k umývaciemu zariadeniu Kärcher pre autodielňu, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MONTES, s. r. o. 35904500 Iné 115,20 € 12.02.2020 20.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000166/2020 Oprava chladničky skl. potravín ÚVSR,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 Stavebné práce, opravárenské práce 75,00 € 12.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000181/2020 Poskyt. mediálnych a školiacich služieb, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita M.Bella Banská Bystrica 30232295 Iné 39 300,00 € 12.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000177/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoznam, s.r.o. 36029076 Kultúra, média, tlač 41 666,66 € 12.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000175/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Kultúra, média, tlač 14 869,99 € 12.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000165/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 1 873,66 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000192/2020 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6 006,66 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000193/2020 Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 562,21 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000194/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 365,25 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000195/2020 Ryby a morské plody, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 952,01 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000238/2020 Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 10 983,46 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000239/2020 Doúčtovanie tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 28,56 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra