Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
REFRI Slovensko, s. r. o. Kontrola tesnosti chladiacich zariadení York YCRE, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFRI Slovensko, s. r. o. 45659451 Iné 1 104,60 € 06.03.2020 24.03.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002626/2019 Zabezpečenie bezpeč. služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 Iné 1 212,00 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002625/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. 14,81108Bratislava-mestskáčasťStaréMesto 11 089,50 € 16.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002623/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 56 518,56 € 15.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002623/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 56 518,56 € 15.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002616/2019 Poskytnutie porad. služ. 12 2019, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 3 941,96 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002615/2019 Poskytnutie porad.služieb 12 2019,OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 5 761,33 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002614/2019 Poskyt. servisných služieb 06 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4 172,40 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002605/2019 Platba zemný plyn,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 63 378,79 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002604/2019 Deratizácia a dezinsekcia ÚZ Kamzík, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 Iné 748,80 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002603/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Radio Services a.s. 35875020 Kultúra, média, tlač 26 853,12 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002602/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EXPRES MEDIA k.s. 35792094 Kultúra, média, tlač 17 552,22 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002601/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Radio Services a.s. 35875020 Kultúra, média, tlač 44 890,56 € 16.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002600/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 56 518,56 € 15.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002599/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 37 785,60 € 16.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002598/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 Kultúra, média, tlač 19 939,20 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002597/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 82 291,20 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002596/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 Kultúra, média, tlač 120 000,00 € 15.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002595/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 Kultúra, média, tlač 156 000,00 € 15.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002593/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 Kultúra, média, tlač 69 600,00 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »