3100000433/2020 |
Provízie,poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
80,34 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002548/2019 |
Zabez. zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
128,34 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000016/2020 |
Odvoz odpadových nádob, I.štvrťrok, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
171,25 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000054/2020 |
Zimná údržba 2019 2020 ÚZ Kamzík, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
32,30 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000272/2020 |
Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
112,61 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000391/2020 |
Zabezp. príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
68,26 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003189 |
Zabezpečenie zimnej údržby prístupovej komunikácie v sezóne 2020/2021, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
800,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000002906 |
Oprava prívodného vodovodného potrubia do budovy ÚZ Bystrica v Banskej Bystrici, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VODOREAL s. r. o. |
36628603 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 823,05 € |
24.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000002967 |
Rekonštrukcia prívodového potrubia a vodovodnej prípojky, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VODOREAL s. r. o. |
36628603 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28 724,95 € |
05.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003187 |
Výroba, dodávka, montáž a oprava medziokenných horizontálnych žalúzii s ovládaním (tyčka-šnúrka) biela farba MHŽ do priestorov ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Bartek |
35272791 |
|
3 000,00 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001543 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom bielej farby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
30634105 |
Iné |
1 596,00 € |
30.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001561 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom bielej farby, 400 ks, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
30634105 |
|
1 276,80 € |
20.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001621 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom bielej farby, 840 ks, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
30634105 |
|
3 185,28 € |
14.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000063/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
952,02 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000248/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
1 574,85 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000465/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
2 067,12 € |
23.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000001571 |
Jednorázové kompostovateľné obaly, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 375,60 € |
05.06.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001546 |
Nákup jednorazových recyklovateľných obalov na výdaj stravy, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 204,50 € |
05.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003044 |
Výroba strážnej búdky pre potreby pracovníkov ÚOUČ v objekte ÚV SR na Námestí slobody 1 v Bratislave, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých |
738361 |
|
4 580,00 € |
26.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003114 |
Výroba atypickej strážnej búdky, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých |
738361 |
|
6 550,00 € |
30.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |