3100001750/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,76 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001751/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,45 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001752/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,68 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1000003801 |
Oprava elektrického kompostéra GG 10, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
3 309,48 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003802 |
Zabezpečenie zimnej údržby prístupovej komunikácie v sezóne 2021/2022, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
800,00 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003803 |
Nákup akumulátora EXIDE 80Ah na motorové vozidlo Škoda Superb ŠPZ: BL 256EA, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
154,80 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003806 |
Odstránenie nedostatkov na plynových kotloch v objekte ÚZ Bystrica, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s. r. o. |
50109901 |
|
487,00 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003807 |
Výmena nefunkčných automatických hlásičov systému elektrickej požiarnej signalizácie, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s. r. o. |
44821743 |
|
462,00 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003808 |
Oprava chladiaceho pultu Zanussi, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
74,00 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003809 |
Dočasná inštalácia osvetlenia fasády ÚVSR na zelenú farbu pri príležitosti klimatickej konferencie COP 26, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BELLATRIX, s.r.o. |
31720552 |
|
4 562,09 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003810 |
Oprava nefunkčnej riadiacej jednotky LCX 851 v kotolni ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s. r. o. |
35711132 |
|
252,00 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003811 |
Oprava ventilátora na chladiacom boxe Elektrolux RS06RX1F, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
89,00 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003812 |
Maliarske, natieračské, murárske a manipulačné práce v administratívnych priestoroch ÚV SR - Nám. slobody 1, Bratislava, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM Service, s. r. o. |
51279932 |
|
3 413,00 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003813 |
Oprava prívodového vodovodného potrubia do budovy ÚV SR, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BTD-stav, s. r. o. |
50971671 |
|
4 923,47 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001741/2021 |
Multisport karty, 11/2021, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 041,00 € |
11.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2000001892 |
Dodanie 3-mesačných kalendárov s potlačou logotypu ÚV SR, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
1 024,32 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001893 |
Nákup a dodanie cukroviniek Milka mix 310 gramové, KTGSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
|
4 108,26 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001895 |
Výroba prezenčného nosiča vo forme roll up 80x200cm, Hliníková konštrukcia, banner display s tlačou na polypropylénovy film s bielym matným povrchom so zadnou sivou svetlo-nepriepustnou vrstvou vrátane transportnej tašky s dopravou, SVPMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Copygraf, s. r. o. |
46140565 |
|
276,10 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001737/2021 |
Pranie prádla ÚZ Kamzík ÚZ Limbora, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
74,78 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1000003798 |
Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 10.11.2021 pre zamestnankyňu ÚV SR Ing. Tatianu Prievalskú Bartošovú na tému: AKO VIESŤ SMALL TALK S PARTNERMI V ÉU PRI ÚSTNEJ A EMAILOVEJ KOMUNIKÁCIÍ (MODUL Č.1), OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. r.o. |
51581043 |
|
59,00 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |