Faktúra č. 3100001787

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001787
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie pre NS RŠS v 09 2019, RŠS
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 489,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 58/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť