Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002130/2022 Činnosť BOZP 10 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002131/2022 Dod.dát z elek.archívu 10 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002132/2022 Oprava MV BL767GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 790,82 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002133/2022 Digitál.roč.pred.Trend Digital 12príst.,ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 540,00 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002138/2022 Elektronická letenka, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 airwings, s.r.o. 50605399 798,00 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002115/2022 Oprava kompostéra ÚZ Bôrik, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NATURTREND, s. r. o. 47230169 1 676,40 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002163/2022 Kampaň 10 2022 odvysielaná na TA3,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 89 952,00 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002128/2022 Platba elek.energia, 10/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 36 468,96 € 09.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002129/2022 Platba elek.energia, 10/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 250,02 € 09.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002110/2022 Telekomunikačné služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002111/2022 Telekomunikačné služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002112/2022 Telekomunikačné služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 206,04 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002120/2022 Potraviny ÚZ Bytrica, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 140,98 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002122/2022 Ovocie,zelenina, bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,56 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002124/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,32 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002121/2022 Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 661,47 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002125/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,60 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002123/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 128,35 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002127/2022 Mäso,mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 38,82 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002126/2022 Mäso, mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 203,89 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002113/2022 Oprava chladiaceho boxu, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stanislav Letko - CHSL 44612893 2 379,60 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002114/2022 Revízie a servis plynových zariadení, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 9 250,00 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002136/2022 Hospodárske noviny 17.5.2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 1 350,00 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002116/2022 Dodanie šatňových skríň, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 083,60 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002117/2022 Mäso a mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 249,95 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002118/2022 Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 95,70 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002119/2022 Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,34 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002108/2022 Platba elek.energia, 10/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 9 478,74 € 08.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002109/2022 Platba elek.energia, 10/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 515,33 € 08.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002105/2022 Nákup reklamného priestoru Petit Press, SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 8 400,00 € 07.11.2022 24.11.2022 Faktúra