Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000510/2022 Zabezp.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 26,47 € 28.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000513/2022 Mesačné mazanie výťahov marec 2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 940,80 € 28.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000514/2022 Odborná literatúra, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Knihomol, s. r. o. 47437731 4,00 € 28.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000457/2022 Akt.rozpočtu inves.akcie Rek.ar.ÚVSR,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s.r.o. 48008931 1,00 € 28.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000512/2022 Plastové plomby 13 mm modrá farba,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOBASEAL, s. r. o. 36802603 2,00 € 29.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000527/2022 Tlač prog.k udeľ.štátnej ceny A.Dubčeka,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 488,40 € 29.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000529/2022 Zhot.a tlač listiny o udelení ceny A.D., OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 456,48 € 29.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000518/2022 Prepisy audionahrávok zo zasadnutí,ÚSVNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Orbis company, s. r. o. 53794125 244,80 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000522/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 796,72 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000523/2022 Palubné občerstvenie BA Košice BA,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000524/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 144,86 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000525/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 132,79 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000519/2022 Zabezpeč.opravy mikrofónov reč.pulty,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 1,00 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000520/2022 Tech.zabezp.akcie 16.3.2022 pred.vlády,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 1,00 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000521/2022 Palubné občerst. BA Paríž Brusel BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 694,20 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000530/2022 Oprava bajonetu objekt.Sony 24 70,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AVPRO s.r.o. 35778873 91,52 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000537/2022 Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 57,28 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000538/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 175,26 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000534/2022 Povinné zmluvné poist.9.3.22 do 8.3.23,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 610,44 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000535/2022 Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 303,33 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000536/2022 Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 240,28 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000546/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 10,37 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000547/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4,13 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000548/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 74,12 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000549/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 24,13 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000550/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 69,36 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000551/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,42 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000552/2022 Poskyt.právnych služieb, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 10 740,00 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000541/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1,00 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000544/2022 Oprava a údržba ventil.systému ÚVSR,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZOKMONT spol. s r.o. 46525181 4,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra