3100001091/2020 |
Nájom priest.Radlinského 06 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
15.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001188/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
11.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001386/2020 |
Podnájom nehnut.Radlins. 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001514/2020 |
Podnájom nehnuteľností, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
12.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001692/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
11.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001792/2020 |
Podnájom nehnut.Radlinského 11 2020,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000205/2020 |
Poskyt. strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
24 831,86 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001570/2020 |
Poskytovanie právnych služieb 09 2020,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
24 000,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001336/2020 |
Poskyt.porad.služieb 07 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
23 853,94 € |
07.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001431/2020 |
Poskytnutie porad.služ. 8 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
23 853,94 € |
24.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000402/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
23 808,00 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000090/2020 |
Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
23 654,40 € |
04.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000176/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
23 373,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000365/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 02 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
23 348,95 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001707/2020 |
Vykonanie opráv tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
22 794,00 € |
11.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000178/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
22 500,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000448/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
22 500,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000550/2020 |
Porad., metod., konzul.služ. 03 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Iné |
21 252,00 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001090/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
21 200,00 € |
14.05.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000446/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
20 970,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001305/2020 |
Hodnota skut.vynaloženej stravy 08 2020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
20 914,04 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000150/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
20 910,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000154/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
20 885,76 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000394/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
20 885,76 € |
04.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001008/2020 |
Poskytnutie por.služieb 05 2020,SFPOAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
20 821,66 € |
07.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000438/2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X-Arch, s.r.o. |
45357595 |
Iné |
20 750,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000263/2020 |
Spracovanie projekt.dokument. ÚZ BB,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X-Arch, s.r.o. |
45357595 |
Iné |
20 750,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001173/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20 646,16 € |
10.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000810/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
|
20 000,02 € |
06.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001089/2020 |
Nákup vysielacieho času 04 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
|
19 999,98 € |
29.04.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |