Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000544/2022 Oprava a údržba ventil.systému ÚVSR,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZOKMONT spol. s r.o. 46525181 4,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000557/2022 Poskyt.servis.služ.MEMPHIS marec 2022,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000553/2022 Služby BOZP, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 392,00 € 01.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000545/2022 Prenájom mobiliáru marec 2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 12 244,80 € 01.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000554/2022 Telekom.technika, č.fa.1948627368, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 01.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000542/2022 Účasť na online aktivite,odborný tréning,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Consulting for Growth, s. r.o. 51581043 149,00 € 01.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000558/2022 Odber tepla, 04/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 9,00 € 04.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000559/2022 Stolový aranžmán, rezané kvety, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000560/2022 Platba zemný plyn, 04/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000561/2022 Platba zemný plyn, 04/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000562/2022 Oprava MV BAXB68, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 2 276,96 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000563/2022 Oprava MV BT828DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 368,69 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000564/2022 Oprava MV BT828DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 288,50 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000566/2022 Poskyt.služieb práčovní ÚZ Limbora, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 113,42 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000568/2022 Pekárenské výrobky,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 335,83 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000570/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 255,52 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000571/2022 Potraviny,mäso,koloniálny tovar,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 484,29 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000573/2022 Tabakové výrobky, potraviny, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7 266,53 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000567/2022 Mrazené, chladené pečivo a dezerty,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 324,43 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000569/2022 Ryby a morské plody,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 785,44 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000565/2022 Vzdelávacie služby,služ.spoj.so vz.,ÚSVKR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 23 487,60 € 04.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000585/2022 Dodanie potravinových výrobkov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 1,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000587/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000589/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 9,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000590/2022 Výdajník vody, pramen.voda, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 46,14 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000582/2022 Krát.nájom nebyt.pries.v hist.budove SND,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenské národné divadlo 00164763 24,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000583/2022 Krát.nájom nebyt.pries.v budove SND, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenské národné divadlo 00164763 9,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000586/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000588/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000574/2022 Čistenie lapača tukov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 198,66 € 05.04.2022 04.05.2022 Faktúra