Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002510/2019 Ryby, morské plody, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 606,77 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002509/2019 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 211,12 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002508/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 543,44 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002507/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 304,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002506/2019 Mandátny certifikát, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 70,80 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002505/2019 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 532,31 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002503/2019 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 12,87 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002502/2019 Mes. poplatok PP internet, č.fa.2533416092 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 311,88 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002501/2019 Mes. poplatok pripoj. PBX, č,fa.2533404906 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002497/2019 Poskyt. servisných služieb, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15 274,00 € 09.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002496/2019 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 Iné 59,93 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002494/2019 Dod. koloniálneho tovaru, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 109,58 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002493/2019 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 1 988,45 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002492/2019 Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 040,00 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002491/2019 Pohonné hmoty, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 7 007,24 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002490/2019 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AMG Security, s.r.o. 46268995 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 200,00 € 08.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002489/2019 Tématický monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 Iné 7 215,60 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002488/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 187,93 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002487/2019 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 34477632 49,79 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002486/2019 Poskytovanie služieb práč. 12 2019,ÚZ Limbor Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 Iné 50,24 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002485/2019 Zahraničná tlač, KPVodd. SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 Kultúra, média, tlač 190,66 € 07.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002485/2019 Zahraničná tlač, KPVodd.SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 Kultúra, média, tlač 190,66 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002484/2019 Telekom. služby,č.fa. 2533404660, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 9 897,08 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002483/2019 Služby BTS a TPO, IV.Q2019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 Iné 3 420,00 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002482/2019 Poplatok GPS, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 Iné 264,00 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002481/2019 Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 63,07 € 03.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002480/2019 Nájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 02.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002476/2019 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 185,77 € 03.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002475/2019 Kvetinová výzdoba, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 Iné 50,00 € 03.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002000/2020 Podnájom nebyt.priest.a park.miest, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo spravodlivosti SR 00166073 2 549,25 € 29.12.2020 29.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »