Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000737/2020 Mesačný poplatok, HorecLine, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 13.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000731/2020 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 375,18 € 13.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000748/2020 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 120,29 € 14.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000741/2020 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 45,70 € 14.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000747/2020 Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 4 362,59 € 14.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000753/2020 Montáž odsávača pár, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 1 696,85 € 15.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000751/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 2 170,45 € 15.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000761/2020 Dopl.Audio-Video spotu COVID-19, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LJ Studio, s. r. o. 47369281 720,00 € 18.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000769/2020 Potraviny, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 10,73 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000770/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 480,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000772/2020 Oprava podhladov,oplotenia,skla, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SEKOP Žilina, s.r.o. 36409341 13 232,40 € 20.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000007/2020 Servis TKR, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN Mobile, a. s. 35680202 177,00 € 10.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002577/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 175 656,00 € 16.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002578/2019 Nákup vysielacieho času za 11 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 171 873,00 € 16.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002625/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. 14,81108Bratislava-mestskáčasťStaréMesto 11 089,50 € 16.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002573/2019 Kontrola podper.konštr.Rusovce 11 2019,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 399,60 € 20.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000088/2020 Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 66 319,50 € 29.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000071/2020 Mesačná kontrola EPS, 012020, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 30.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000076/2020 Kontrola EPS, 012020, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 198,00 € 31.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000107/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 386,21 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000109/2020 Ryby, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 260,39 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000087/2020 Dodanie nápojov 01 2020, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 595,82 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000100/2020 Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. arch. Ján Katuščák 14277051 70 320,00 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000083/2020 Poplatky GPS, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000108/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 931,91 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000110/2020 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 755,96 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000161/2020 Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 9 970,65 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000103/2020 Oprava mraziaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 259,00 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000104/2020 Telekom.služby, č.fa.2538095798,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 653,42 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000066/2020 Komplexné zabezp.školenia 50 osôb, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelaria NR SR 00151491 3 159,80 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »