Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000564/2020 Platba elek.energia nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 33 450,82 € 07.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000602/2020 Poskytovanie serv.služ. 03 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 1 504,80 € 17.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000607/2020 Provízie,poplatky 03 2020, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 40,76 € 17.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000613/2020 Maliarske a natieračské práce NS1,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WALS, spol. s r. o. 36026760 5 739,52 € 17.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000600/2020 Poskyt.strážnej služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 27 265,03 € 17.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000676/2020 Poskytnutie porad.služieb 03 2020, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 71 208,05 € 21.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000616/2020 Štvrťročná kont.EPS 04 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 294,00 € 21.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000617/2020 Kontrola EPS ÚZ HB 04 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 198,00 € 21.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000618/2020 Kontrola EPS Miestodrž.palác 04 2020,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 234,00 € 21.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000647/2020 Telekom.technika, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 1 620,00 € 22.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000642/2020 Nákup čistiacich a hygien.prost., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 471,92 € 23.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000648/2020 Telekom.technika, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 1 350,00 € 24.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000657/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 28.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000655/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 94,13 € 28.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000658/2020 Vodné,stočné, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 682,61 € 29.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000662/2020 Servis a výmena náhradných dielov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 438,77 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000670/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 39,49 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000666/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,58 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000667/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 303,67 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000668/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,71 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000660/2020 Oprava autobrány do umyvárky, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 147,12 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000669/2020 Potraviny , STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,44 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000671/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,47 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000674/2020 Vodné, stočné, zrážky BB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 70,88 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000665/2020 Stojan na dezinfekciu bezdotykový,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVPAP Slovakia s. r. o. 35888318 1 170,00 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000675/2020 Vodné,stočné,zrážky Hlav.nám.8, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 86,58 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000673/2020 Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 2 102,57 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000672/2020 Nákup čistiacicha a hyg.prostr., ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 416,20 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000714/2020 Ryby a morské plody, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,70 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000715/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 867,93 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »