Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000390/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 191,35 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100002557/2019 Poskytovanie služieb práč.12 2019,ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 Iné 65,70 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000407/2020 Služby v práčovni, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 Iné 129,84 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000101/2020 Periodické a servisné práce, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 Iné 515,21 € 05.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000335/2020 Periodické a servisné práce , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 Iné 515,21 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000554/2020 Periodické a servisné práce,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 Iné 515,21 € 03.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000289/2020 Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 Iné 399,60 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100002485/2019 Zahraničná tlač, KPVodd. SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 Kultúra, média, tlač 190,66 € 07.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002485/2019 Zahraničná tlač, KPVodd.SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 Kultúra, média, tlač 190,66 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000352/2020 Zahraničná tlač v print.podobe,KPV odd.SPVV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 Kultúra, média, tlač 212,16 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000027/2020 Účastnícky poplatok Solution Focused,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Inštitút vzdelávania a psychológie 51637871 Iné 259,80 € 20.01.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000026/2020 Prenájom pozemkov I.Q. 2020, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nájmy a prenájmy 3 397,50 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000457/2020 Prenájom pozemkov II.Q, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nájmy a prenájmy 3 397,50 € 20.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000379/2020 Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 14 343,99 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100002535/2019 Upratovacie a čist. služby 12 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,00 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000320/2020 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,00 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000552/2020 Upratovacie služby Prešov 03 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,00 € 06.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000091/2020 Dod. a montáž kávovarov, mlynčekov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. 52657906 Iné 40 800,00 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000261/2020 Úprava interiéru"Arcibiskup.palác",STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GALLAX, s. r. o. 45923353 Iné 193 909,86 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000536/2020 Čistiace a hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 Iné 2 342,03 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100002600/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 56 518,56 € 15.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002623/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 56 518,56 € 15.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002623/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 56 518,56 € 15.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000228/2020 Nákup vysielacieho času, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 30 721,68 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000459/2020 Nákup vysielacieho času 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 30 002,40 € 20.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100002592/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FPD Media, a.s. 47237601 Kultúra, média, tlač 17 000,14 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000212/2020 Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FPD Media, a.s. 47237601 Kultúra, média, tlač 14 999,90 € 17.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000397/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FPD Media, a.s. 47237601 Kultúra, média, tlač 15 000,00 € 06.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000363/2020 Nákup fotopríslušenstva, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 36638137 Iné 528,00 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100002549/2019 Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 Iné 44,98 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »