Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001712/2020 Oprava MV BL 743 GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 526,38 € 18.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001713/2020 Oprava MV BL 743 GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 231,41 € 18.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001755/2020 Zimné pneumatiky na MV BL 014 NU,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 642,54 € 27.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001768/2020 Oprava MV BL 327 KO, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 026,04 € 01.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001769/2020 Zimné pneumatiky MV BL784DU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 277,14 € 01.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001864/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 677,38 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001893/2020 Oprava MV BL 784 DU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 55,01 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001895/2020 Oprava MV BL 155 NU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 718,92 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001894/2020 Oprava MV BL 306 KJ, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 203,46 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001937/2020 Zimné pneumatiky BL 370CM, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 384,91 € 18.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001532/2020 Oprava dataprojektora BENQMX812ST,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AV Integra servis, s. r. o. A,83103Bratislava 214,64 € 09.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100000174/2020 Vypracovanie projekt.dokum., STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s.r.o. 5,92401Galanta 9 799,20 € 07.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100001870/2020 Zhotovenie projekt.dokumentácie, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s.r.o. 5,92401Galanta 1 032,00 € 11.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000915/2020 Rekonštr.príst.komun.a oplot.ÚZ BB, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BAUTRADE-IN, s.r.o. 46573640 212 256,30 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000867/2020 Hudobná produkcia, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bc. Jakub Líška 46885132 700,00 € 04.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000683/2020 Obal záverečný účet, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 789,60 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000927/2020 Zabezpeč. protokolárnej korešpon PV SR, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 2 583,60 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001498/2020 Tlač hlavič.papiera A4 štátnym znak,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 126,00 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001659/2020 Zabez.výroby a potlače pre KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 3 010,80 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001047/2020 LED svietidlo zápustné 20W, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BENALEX PLUS, s. r. o. 35809884 488,38 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000898/2020 Multisport, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 346,64 € 10.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001062/2020 Karta Multisport, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 427,00 € 13.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001194/2020 Karta MultiSport za 08 2020, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 427,00 € 10.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001372/2020 Poskytovanie služ.MultiSport 09 2020, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 315,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001479/2020 Poskyt.služieb MultiSport karty, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 384,00 € 07.10.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001892/2020 Poskyt.služieb MultiSport 12 2020, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 136,00 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000630/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 454,19 € 22.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000858/2020 Cukrárenské výrobky 06 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 245,99 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100001046/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 122,99 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001045/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 409,98 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »