Faktúra č. 3100002475/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100002475/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvetinová výzdoba, ÚZHB
  • Dátum doručenia: 03.01.2020
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002828
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002828 Kvety, kvetinová výzdoba na mesiac december 2019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s. r. o. 35708654 Iné 600,00 € 25.11.2019 28.11.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť