Faktúra č. 3100002347/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100002347/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Pravid. servis. kontr. audioviz. syst., STS OPT
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 1 188,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002759
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002759 Vykonanie pravidelnej servisnej kontroly a nastavenie audiovizuálnych systémov v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s. r. o. 36829650 Stavebné práce, opravárenské práce 1 188,00 € 22.10.2019 30.10.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť