Faktúra č. 3100002249/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100002249/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Stolový aranžmán, rezané kvety, ÚZ HB
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 175,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002745
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002745 Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac november 2019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s. r. o. 35708654 Iné 800,00 € 16.10.2019 22.10.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť