Faktúra č. 3100002067/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100002067/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky pre OIP za 10 2019, OIP SFP EŠIF
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 1 006,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 57/2019
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť