Faktúra č. 3100002065/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100002065/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky pre OGN za 10 2019, OGN
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 1 631,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 57/2019
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť