Faktúra č. 3100001944/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001944/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerst. počas výj. rok. vlády Sobrance, STS OS
  • Dátum doručenia: 31.10.2019
  • Celková hodnota: 1 447,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002752
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002752 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády v termíne 22.10.2019 v Sobranciach, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SOŠ obchodu a služieb 35568364 Iné 1 447,80 € 17.10.2019 30.10.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť