Faktúra č. 3100001657/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100001657/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis tlačiarní, OIES
  • Dátum doručenia: 05.11.2020
  • Celková hodnota: 415,56 €
  • Identifikácia objednávky: 1000003219
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000003219 Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní UTAX CD 1118 (servisný zásah č. 35/2020), OKI MC853 (servisný zásah č. 36/2020), STS-OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE  - Peter Kuchárek 37615416 415,56 € 23.10.2020 02.11.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť