Faktúra č. 3100001645/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100001645/2021
  • Popis fakturovaného plnenia: Zab.stolových kalend.2022 pre zam.,KGTSÚ
  • Dátum doručenia: 28.10.2021
  • Celková hodnota: 1 981,04 €
  • Identifikácia objednávky: 2000001873
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001873 Stolové kalendáre -  pracovné na rok 2022, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 1 981,20 € 28.09.2021 08.10.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť