Faktúra č. 3100001525/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100001525/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, ÚZ Kamzík
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota: 167,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000001322
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001322 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s r. o. 00685232 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 30.07.2019 02.08.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť