Faktúra č. 3100001468/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo faktúry: 3100001468/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyčistenie a umytie okien ÚZ Bôrik, ÚZ HB
  • Dátum doručenia: 26.08.2019
  • Celková hodnota: 5 286,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002576
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002576 Vyčistenie a umytie okien a sklenených výplní v ťažko dostupných miestach, sklenenej markízy nad vchodom hotela, vyčistenie lustra pomocou horolezeckej techniky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVASTAV, s. r. o. 46583165 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 5 286,36 € 17.07.2019 25.07.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť